Версия для слабовидящих
О внесении изменений в постановление администрации района от 13.11.2013 № 620-п

428 Кб
скачать

632-п от 24.11.2016

 

 

Администрация Пучежского муниципального района

Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от  24.11.2016 г.

№ 632-п

 

г.Пучеж

 

 

О внесении изменений в постановление администрации района

от 13.11.2013 № 620-п

 

В целях совершенствования механизма реализации муниципальной программы  «Экономическое развитие Пучежского муниципального района»

 

постановляю:

 

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие Пучежского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пучежского муниципального района от 13.11.2013 №620-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Пучежского муниципального района», следующие изменения:

 

1.1. В паспорте программы «Экономическое развитие Пучежского муниципального района»:

1.1.1. В строке «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2019 годы».

 

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Годы

Всего, тыс.руб.

из них:

Областной бюджет

бюджеты поселений

бюджет района

Средства инвесторов

2014

5215,0

701,7

215,3

2398,0

1900

2015

5406,8

657,9

270,3

2578,6

1900

2016

3766,6

0

295,6

2571,0

900

2017

3599,6

0

295,6

2704,0

600

2018

3599,6

0

295,6

2704,0

600

2019

3599,6

0

295,6

2704,0

600

Итого

25187,2

1359,6

1668,0

15659,6

6500

 

1.1.3. Строку «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

- Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 273 ед. к 2019 году.

- Увеличение среднесписочной численности работников, занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства до 2,40 тыс.чел к 2019 году.

- Увеличение оборота розничной торговли на душу населения до 14172 рублей в месяц к 2019 году.

- Увеличение обеспеченностью населения площадью торговых объектов до 644 кв.м на 1 тыс. населения к 2019 году.

- Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей до 80 % к 2019 году.

 

1.2. Раздел «3. Целевые показатели программы:» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели подпрограммы

2013 г. ожид.

2014 г. план

2015 г. план

2016 г. план

2017 г. план

2018 г. план

2019 г. план

1

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году

112,0

114,0

115,0

47,4

101,0

101,3

103,5

2

Индекс промышленного производства, % к предыдущему году

101,0

102,0

102,5

100,1

100,2

100,4

100,4

3

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

249

254

260

264

268

272

273

4

Среднесписочная численность     работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.чел.      

2,38

2,39

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

5

Оборот розничной торговли на душу населения в месяц, руб./мес.

8500

9268

9930

10803

11841

12943

14172

6

Обеспеченность населения площадью торговых объектов,  кв.м на 1 тыс. населения

531

535

565

594

611

626

641

7

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей, %

40

50

60

65

70

75

80

8

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в созданном МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ. %

70

80

100

100

100

100

100

 

1.3. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Подпрограммы, входящие в состав программы

Объёмы финансирования, млн.руб.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе»

30,0

28,0

35,0

35,0

35,0

35,0

 

в том числе за счёт средств:

 

 

 

 

 

 

 

- бюджетов поселений

-

-

-

-

-

-

 

- бюджета района

30,0

28,0

35,0

35,0

35,0

35,0

 

- средств инвесторов

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие торговли в Пучежском муниципальном районе»

2000

1917

917

617

617

617

 

в том числе за счёт средств:

 

 

 

 

 

 

 

- бюджетов поселений

100

17

17

17

17

17

 

- бюджета района

-

-

-

-

-

-

 

- средств инвесторов

1900

1900

900

600

600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

3185,0

3461,8

2814,6

2947,6

2947,6

2947,6

 

в том числе за счёт средств:

 

 

 

 

 

 

 

- областного бюджета

701,7

657,9

-

-

 

 

 

- бюджетов поселений

115,3

253,3

278,6

278,6

278,6

278,6

 

- бюджета района

2368,0

2550,6

2536,0

2669,0

2669,0

2669,0

 

- средств инвесторов

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по программе

5215,0

5406,8

3866,6

3599,6

3599,6

3599,6

 

в том числе за счёт средств:

 

 

 

 

 

 

 

- областного бюджета

701,7

657,9

-

-

-

-

 

- бюджетов поселений

215,3

270,3

295,6

295,6

295,6

295,6

 

- бюджета района

2398,0

2578,6

2571,0

2704,0

2704,0

2704,0

 

- средств инвесторов

1900

1900

900

600

600

600

 

1.4. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» (Приложение № 1 к муниципальной программе) внести следующие изменения:

1.4.1. В строке «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2019 годы».

 

1.4.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Годы

Всего, тыс.руб.

из них:

Областной бюджет

Бюджет района

Средства инвесторов

2014

30,0

-

30,0

-

2015

28,0

-

28,0

-

2016

35,0

-

35,0

-

2017

35,0

-

35,0

-

2018

55,0

-

55,0

 

2019

55,0

-

55,0

 

Итого

238,0

-

238,0

-

 

1.4.3. Строку «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

- Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 273 ед. к 2019 году.

- Увеличение среднесписочной численности работников, занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства до 2,40 тыс.чел к 2019 году.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – не менее 10 чел. за срок реализации подпрограммы.

1.5. В разделе 3 Целевые показатели изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели:

Целевые показатели подпрограммы

2013 г. ожид.

2014 г. план

2015 г. план

2016 г. план

2017 г. план

2018 г. план

2019 г. план

1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения

249

254

260

264

268

272

273

2

Среднесписочная численность     работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.чел.      

2,38

2,39

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

3

Количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед.

4

5

6

0

1

1

1

 

1.6. В разделе «4. Сроки реализации подпрограммы» слова «Реализация подпрограммы рассчитана на 2014 - 2017 годы» заменить словами «Реализация подпрограммы рассчитана на 2014 - 2019 годы.»


1.7. Раздел 5. «Перечень мероприятий подпрограммы и ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия

Главный   распорядитель
бюджетных средств, исполнители мероприятий 

Источник
финансирования

Объём бюджетных ассигнований, тыс.руб.

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

«Финансовая поддержка СМСП»

 

Бюджет Пучежского муниципального района

60

0

0

0

20

20

20

1.1

Субсидирование части затрат СМСП по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Комитет экономического развития, финансовый отдел

Бюджет Пучежского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой  процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях СМСП

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов, финансовый отдел

Бюджет Пучежского муниципального района

60

0

0

0

20

20

20

2

«Имущественная поддержка СМСП»

 

 

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Оказание  имущественной  поддержки СМСП  и  организациям, образующим инфраструктуру поддержки  СМСП,  в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества  на  возмездной  основе или на льготных условиях с  учетом его целевого     использования и соблюдения требований, установленных Федеральным  законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ  "О  защите конкуренции"

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов

 

 

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Формирование   перечня имущества, предназначенного для  предоставления СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  СМСП,  в  качестве имущественной поддержки

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов

 

 

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Совершенствование      нормативной правовой    базы,     регулирующей оказание  имущественной  поддержки СМСП

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов

 

-

-

-

-

-

-

-

3.

 

 «Иные формы поддержки СМСП»

 

Бюджет Пучежского муниципального района

168

30

28

35

25

25

25

3.1.

 

Организация семинаров для СМСП

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов

Бюджет Пучежского муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования областного Дня предпринимателя (1 раз в год).

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов,

Отдел по культуре и туризму

Бюджет Пучежского муниципального района

58

10

8

10

10

10

10

3.3.

 

Организация выпуска информационных материалов по вопросам развития СМСП в Пучежском районе.

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов,

Отдел по культуре и туризму

Бюджет Пучежского муниципального района

10

0

0

10

0

0

0

3.4.

Проведение конкурсов в сфере малого и среднего предпринимательства, в т.ч. профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе.

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов

Бюджет Пучежского муниципального района

100

20

20

15

15

15

15

3.5.

Привлечение средств массовой информации в целях освещения деятельности по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов

 

-

-

-

-

-

-

-

3.6.

Оказание консультационной поддержки, в том числе по разработке бизнес планов.

Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов,

Отдел сельского хозяйства и землепользования

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Всего в тыс. руб.

 

 

228

30

28

35

55

55

55

 


1.8. В разделе «9. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы»:

1.8.1. Дополнить раздел 9. подразделом «Мероприятие 1.2. "Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях СМСП".

Планируемые затраты на период реализации подпрограммы в размере 90 тыс. рублей в течение 2017-2019 гг. (или по 30 тыс. руб. ежегодно) при условии частичного возмещения (80-90%) общих затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях СМСП, позволит обеспечить удовлетворение ежегодно в среднем 1-2 заявки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Максимальный размер поддержки – 20 тыс.руб. на заявку.

 

1.8.2. Дополнить подраздел «Мероприятие 3.2.» словами следующего содержания:

«2017 год – 10 тыс.руб.

2018 год – 8 тыс.руб.

2019 год – 10 тыс.руб.»

 

1.8.3. В подразделе «Мероприятие 3.3.» слова: 

«2014 год:  не планируется.

2015 год:  V = 30 руб. x 217 шт. = 6,5 (тыс. руб.).

2016 год:  V = 30 руб. x 333 шт. = 10,0 (тыс. руб.).»

заменить словами:

«2014 год:  не планируется.

2015 год:  не планируется.

2016 год:  V = 30 руб. x 333 шт. = 10,0 (тыс. руб.).»

2017-2019 гг. – не планируется»

 

1.8.4. Дополнить подраздел «Мероприятие 3.4.» словами следующего содержания:

«2017 год – 15 тыс.руб.

2018 год – 15 тыс.руб.

2019 год – 15 тыс.руб.»

 

1.9. В паспорте подпрограммы № 2 «Развитие торговли в Пучежском муниципальном районе» (Приложение № 2 к муниципальной программе «Экономическое развитие Пучежского муниципального района») внести следующие изменения:

 

1.9.1. В строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2019 годы».

 

1.9.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Годы

Всего, тыс.руб.

из них:

бюджеты  поселений

бюджет  района

Средства инвесторов

2014

2000

100

-

1900

2015

1917

17

-

1900

2016

917

17

-

900

2017

617

17

-

600

2018

617

17

-

600

2019

617

17

-

600

Итого

6685

185

-

6500

 

1.9.3. Строку «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«- увеличение объема оборота розничной торговли района до 1459,8  млн. руб.,

- увеличение оборота розничной торговли в расчете на душу населения в месяц до 14,172 тыс. руб.;

- увеличение общей площади торговых объектов до 7000 кв.м;

- увеличение показателя обеспеченности населения площадью торговых объектов до 641 кв.м. на 1000 чел.;»

 

1.10. В разделе 3. ДИНАМИКУ целевых индикаторов эффективности реализации программы  изложить в следующей редакции:

«ДИНАМИКА

целевых индикаторов эффективности реализации программы

Целевой индикатор

Ед.изм.

Значение индикатора по годам

2013

факт

2014 план

2015 план

2016 план

2017 план

2018 план

2019 план

Оборот розничной торговли

млн.руб.

1292,4

1368,0

1437,0

1159,1

1277,7

1363,0

1459,8

Оборот розничной торговли на душу населения в месяц

руб./мес.

8500

9268

9930

10803

11841

12943

14172

Количество стационарных торговых объектов

шт.

80

81

82

79

79

79

79

Общая площадь торговых объектов на конец года

кв.м

6526

6655

6979

6948

6948

6948

7000

Обеспеченность населения площадью торговых объектов

кв.м

на 1 тыс. населения

531

535

565

594

611

626

641


1.11. Раздел «4. «Перечень и ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы «Развитие торговой деятельности в Пучежском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

№ п/п

Содержание мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения, годы

Источник финанси-

рования

Объем финансирования по годам, тыс.руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Совершенствование форм и методов правового регулирования в сфере торговли

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих торговую деятельность на муниципальном уровне.

Комитет экономического развития

2014-2019

(по мере необходимости)

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Формирование торгового реестра Пучежского муниципального района (внесение в торговый реестр данных в отношении действующих хозяйствующих субъектов)

Комитет экономического развития

2014-2019

(постоянно, по мере появления и закрытия торговых точек)

-

-

-

-

-

-

-

2. Повышение инвестиционной активности в торговой сфере

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары

Комитет экономического развития

2014-2019

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также модернизация и реконструкция действующих торговых объектов в соответствии с требованиями нормативных документов.

Администрация Пучежского муниципального района;

администрации поселений;

комитет экономического развития, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

2014-2019

Средства инвесторов

1000

1000

-

-

-

-

2.3

Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети на территории района в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов

Администрация Пучежского муниципального района;

администрации поселений;

комитет экономического развития;

2014-2019

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной форме собственности для строительства торговых объектов.

Администрация Пучежского муниципального района;

юридические лица и индивидуальные предприниматели.

2014-2019

(по мере поступления заявлений)

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Реализация мероприятий по строительству (установке) крытых павильонов и прилавков с навесом для организации ярмарочной и рыночной торговли

юридические лица и индивидуальные предприниматели

2014-2019

Средства инвесторов (организатор ярмарки)

300

300

300

-

-

-

3. Повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации

социальной политики

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Проведение мониторинга потребительских цен на социально значимые продовольственные товары

Комитет экономического развития,

2014-2019

-

-

-

 

-

 

-

-

-

3.2

Содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок, в том числе через развитие ярмарочной торговли

Администрация Пучежского муниципального района;

администрации поселений; отдел сельского хозяйства

2014-2019

-

-

-

 

-

 

-

-

-

4. Развитие и совершенствование рыночных форм торговли

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Упорядочение организации деятельности ярмарок в соответствии с требованиями нормативных документов.

Администрация Пучежского муниципального района;

администрации поселений;

комитет экономического развития;

2014-2019

-

-

-

-

-

-

-

5. Развитие сельской торговли

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Содействие в организации торгового обслуживания жителей малых и удаленных населённых пунктов за счет расширения развозной торговли через автолавки.

Администрация Пучежского муниципального района;

администрации поселений;

комитет экономического развития;

2014-2019

-

-

-

-

-

-

-

5.2

Реконструкция и модернизация существующих торговых объектов, расположенных в сельской местности.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели.

2014-2019

Частные инвестиции

600

600

600

600

600

600

5.3

Содействие развитию ярмарочных форм торговли в сельских поселениях.

Администрации сельских поселений

2014-2019

-

 

 

 

 

 

 

5.4

Предоставление субсидий торговым организациям на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих при организации развозной торговли в сельской местности через автолавки.

Администрации сельских поселений;

 

2014-2019

Местные бюджеты поселений

100

17

17

17

17

17

6. Стимулирование деловой активности и повышение конкуренции в сфере торговли.

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Организация и  проведение выставочно- ярмарочных мероприятий, с привлечением предприятий торговли.

Администрация Пучежского муниципального района;

комитет экономического развития; отдел сельского хозяйства

2014-2019

-

-

-

-

-

-

-

 

1.12. В разделе «5. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 5.4. «Предоставление субсидий торговым организациям на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих при организации развозной торговли в сельской местности через автолавки».

Планируемые затраты на весь период реализации подпрограммы составят 185 тыс. рублей.

В 2014 году администрациями сельских поселений запланировано выделить на предоставление субсидий торговым организациям на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих при организации развозной торговли в сельской местности через автолавки следующие средства из бюджета поселений:

- Затеихинским сельским поселением – 17 тыс.руб.

- Илья-Высоковским сельским поселением – 40,0 тыс.руб.

- Сегостким сельским поселением – 43,0 тыс.руб.

Итого: 100 тыс.руб. в год.

Начиная с 2015 года администрациями Илья-Высоковского и Сеготского сельского поселений субсидирование не планируется, поскольку администрациями поселений найдены представители торговых организаций, которые реализуют развозную торговлю в сельской местности через автолавки без субсидий.

На 2015-2019 годы субсидия запланирована Затеихинским сельским поселением в размере 17 тыс.руб. ежегодно.

 


1.13. В приложении № 1 муниципальной программы «Подпрограмма № 3 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» внести следующие изменения:

1.14. В паспорте подпрограммы:

А) В строке «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции слова «2014-2017 годы» заменить словами «2014-2019 годы».

Б) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Годы

Всего, тыс.руб.

из них:

Областной бюджет

Бюджет района

Бюджеты поселений

Средства инвесторов

2014

3185,0

701,7

2368,0

115,3

-

2015

3461,8

657,9

2550,6

253,3

-

2016

2814,6

0

2536,0

278,6

-

2017

2947,6

0

2669,0

278,6

-

2018

2947,6

0

2669,0

278,6

 

2019

2947,6

0

2669,0

278,6

 

Итого

18304,2

1359,6

15461,6

1483,0

-

 

В) Строку «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«К концу срока реализации подпрограммы:

1. Доведение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг до 80 % от общего числа опрошенных заявителей;

2. Доведение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в созданном МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ, до 100%;

3. Доведение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети МФЦ по принципу «одного окна», до 100% от общего количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ;

4. Сокращение среднего времени проведения в очереди при обращении в МФЦ до 10 минут.»

 

1.15. В разделе 3. «Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели»  целевые показатели программы изложить в следующей редакции:

 

 

«Целевые показатели программы

Целевые показатели подпрограммы

2013 г. ожид.

2014 г. план

2015 г. план

2016 г. план

2017 г. план

2018 г. план

2019 г. план

1

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей, %

40

50

60

65

70

75

80

2

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в созданном МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ, %

70

80

100

100

100

100

100

3

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети МФЦ по принципу «одного окна», от общего количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, %

70

80

90

100

100

100

100

4

Среднее время проведения в очереди при обращении в МФЦ, мин.

20

15

10

10

10

10

10

»

1.16. Пункты 2.2.1.-2.2.3. раздела 5. «Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

 


5. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение

№ п/п

Содержание мероприятий

Результат выполнения  мероприятий

Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий

Срок исполнения

 

Источники финансирования

Всего за 2014-2017 гг., тыс. руб.

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.2.1.

Развитие МФЦ в городе Пучеже

Выход МФЦ в г.Пучеже на запланированные объёмы оказания государственных и муниципальных услуг

Администрация Пучежского муниципального района

2017

-

-

-

-

-

-

 

 

2.2.2.

Содержание МФЦ в городе Пучеже

Обеспечение деятельности МФЦ

Администрация Пучежского муниципального района

2014-2017

Местный бюджет

16727,9

2378,0

2692,5

2814,6

2947,6

2947,6

2947,6

из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

района

15244,9

2262,7

2439,2

2536,0

2669,0

2669,0

2669,0

поселений

1483,0

115,3

253,3

278,6

278,6

278,6

278,6

2.2.3.

Организация деятельности удаленных рабочих мест МФЦ

Создание удаленных рабочих мест

Администрация Пучежского муниципального района

2014-2015

Всего

1576,3

807,0

769,3

-

-

-

-

Областной бюджет

1359,6

701,7

657,9

-

-

-

-

Местный бюджет

216,7

105,3

111,4

-

-

-

-

из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

района

216,7

105,3

111,4

-

-

-

-

поселений

 -

-

-

-

-

-

-

 

Всего по программе:

 

Все источники

18304,2

3185,0

3461,8

2814,6

2947,6

2947,6

2947,6

 

в том числе:

 

Областной бюджет

1359,6

701,7

657,9

-

-

 

 

 

в том числе:

 

Местный бюджет

16944,6

2483,3

2803,9

2814,6

2947,6

2947,6

2947,6

из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

района

15461,6

2368,0

2550,6

2536,0

2669,0

2669,0

2669,0

поселений

1483,0

115,3

253,3

278,6

278,6

278,6

278,6

 

 


            1.17. Раздел «6. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Мероприятие 2.2.2. «Содержание МФЦ в городе Пучеже» и мероприятие 2.2.3. "Организация деятельности удаленных рабочих мест МФЦ".

Обоснование бюджетных расходов на 2014 год:

1.1.            В расходах отражена заработная плата работников с начислениями:

             Численность работников 6,5 чел.

             Фонд оплаты труда  1054,5 тыс.руб.

             Начисления на заработную плату 30,2% или 319,2 тыс.руб.

             Всего ЗП с начислениями за 10 мес. 1373,7 тыс.руб.

1.2.            Услуги связи  65,1 тыс.руб. (предоставление доступа к телефонной связи, абонентская плата за пользование телефоном, междугородные переговоры, предоставление доступа к сети Интернет)

1.3.            Коммунальные услуги 126,1 тыс.руб. (согласно договоров на отопление, водоснабжение, электроэнергию)

1.4.            Работы, услуги по содержанию имущества 21,9 тыс.руб. (обслуживание охранно-пожарной сигнализации)

1.5.            Прочие работы, услуги 286,2 тыс. руб. (монтаж охранной сигнализации, приобретение программного обеспечения, изготовление технического плана, изготовление паспорта БТИ, изготовление плана эвакуации, сдача на пульт централизованного наблюдения, изготовление вывесок и стендов, изготовление и монтаж козырька) 

1.6.            Прочие расходы 1,8 тыс.руб. (уплата налогов)

1.7.            Увеличение стоимости основных средств 811,9 тыс.руб. (приобретение оборудования для электронной очереди, приобретение телефонных аппаратов, настенных часов, огнетушителей, мебели)

1.8.            Увеличение стоимости материальных запасов 160,8 тыс.руб. (приобретение бумаги для офисного оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, тонера, фотобарабанов, изготовление печатей и штампов, приобретение рекламно-информационных товаров).

1.17          Командировочные расходы – 0,6 тыс.руб.

  1. Приобретение:
  • ЭВМ для МФЦ: (согласно договора, заключенного по результатам торгов): 307 тыс.руб.
  • Жалюзи: 29,9 тыс.руб.

        Всего расходов:  3185,0 тыс.руб.

 

«Обоснование бюджетных расходов на 2015 год:

1.1.            В расходах отражена заработная плата работников с начислениями:

             Численность работников 8,5 чел.

             Фонд оплаты труда 1661,2 тыс.руб.

             Начисления на заработную плату 30,2% или 492,3 тыс.руб.

             Всего ЗП с начислениями за 12 мес. 2153,5 тыс.руб.

1.2.            Услуги связи  84,6 тыс.руб. (абонентская плата за пользование телефоном, местные и междугородные переговоры, предоставление доступа к сети Интернет)

1.3.            Коммунальные услуги 132,6 тыс.руб. (согласно договоров на отопление, водоснабжение, электроэнергию)

1.4.            Работы, услуги по содержанию имущества 67,5 тыс.руб. (обслуживание охранно-пожарной сигнализации, заправка картриджей, плата за капитальный ремонт)

1.5.            Прочие работы, услуги 183,6 тыс. руб. (обслуживание установленного программного обеспечения, сдача на пульт централизованного наблюдения, изготовление ЭЦП, нотариальные услуги) 

1.6.            Прочие расходы 5,2 тыс.руб. (уплата налогов)

1.7.            Увеличение стоимости основных средств 36,6 тыс.руб. (приобретение вывесок, светового короба)

1.8.            Увеличение стоимости материальных запасов 37,9 тыс.руб. (приобретение Бумаги для офисного оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, картриджей).

1.9.            Командировочные расходы (проезд) 4,2 тыс.руб.

1.10.        Прочие работы, услуги – 10,4 тыс.руб. (обучение сотрудников)

 

Расходы на создание Удаленных рабочих мест (Мероприятие 2.2.3.):

1.1              Транспортные расходы по доставке оборудования – 6,0 тыс.руб.

1.2              Работы, услуги по содержанию имущества 406,6 тыс.руб. (ремонт помещений ТОСП)

1.3              Прочие работы, услуги 260,3 тыс. руб. (приобретение программного обеспечения VipNet, внедрение АИС МФЦ)

1.4              Увеличение стоимости основных средств 110,6 тыс.руб. (приобретение компьютерного оборудования, мебели, вывесок, стендов)

1.5               Увеличение стоимости материальных запасов 5,3 тыс.руб. (приобретение рекламной продукции)

Всего расходов:  3504,9 тыс.руб.

 

Обоснование бюджетных расходов на 2016 год:

1.1.            В расходах отражена заработная плата работников с начислениями:

             Численность работников 8,5 чел.

             Фонд оплаты труда 1792,3 тыс.руб.

             Начисления на заработную плату 30,2% или 541,4 тыс.руб.

             Всего ЗП с начислениями за 12 мес. 2333,7 тыс.руб.

1.2.            Услуги связи  84,6 тыс.руб. (абонентская плата за пользование телефоном, местные и междугородные переговоры, предоставление доступа к сети Интернет)

1.3.            Коммунальные услуги 105,2 тыс.руб. (согласно договоров на отопление, водоснабжение, электроэнергию)

1.4.            Работы, услуги по содержанию имущества 73,1 тыс.руб. (обслуживание охранно-пожарной сигнализации, заправка картриджей, плата за капитальный ремонт)

1.5.            Прочие работы, услуги 170,7 тыс. руб. (обслуживание установленного программного обеспечения, сдача на пульт централизованного наблюдения) 

1.6.            Прочие расходы 2,1 тыс.руб. (уплата налогов)

1.7.            Увеличение стоимости материальных запасов 45,2 тыс.руб. (приобретение Бумаги для офисного оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, тонера, фотобарабанов, картриджей, ламп дневного света).

Всего расходов:  2814,6 тыс.руб.

 

 

Обоснование бюджетных расходов на 2017 год:

1.8.            В расходах отражена заработная плата работников с начислениями:

             Численность работников 8,5 чел.

             Фонд оплаты труда 1807,8 тыс.руб.

             Начисления на заработную плату 30,2% или 546,0 тыс.руб.

             Всего ЗП с начислениями за 12 мес. 2353,8 тыс.руб.

1.9.            Услуги связи  84,6 тыс.руб. (абонентская плата за пользование телефоном, местные и междугородные переговоры, предоставление доступа к сети Интернет)

1.10.        Коммунальные услуги 213,2 тыс.руб. (согласно договоров на отопление, водоснабжение, электроэнергию)

1.11.        Работы, услуги по содержанию имущества 75,6 тыс.руб. (обслуживание охранно-пожарной сигнализации, заправка картриджей, плата за капитальный ремонт)

1.12.        Прочие работы, услуги 173,1 тыс. руб. (обслуживание установленного программного обеспечения, сдача на пульт централизованного наблюдения) 

1.13.        Прочие расходы 2,1 тыс.руб. (уплата налогов)

1.14.        Увеличение стоимости материальных запасов 45,2 тыс.руб. (приобретение Бумаги для офисного оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, тонера, фотобарабанов, картриджей, ламп дневного света).

Всего расходов:  2947,6 тыс.руб.

 

 

 

Обоснование бюджетных расходов на 2018 год:

1.15.        В расходах отражена заработная плата работников с начислениями:

             Численность работников 8,5 чел.

             Фонд оплаты труда 1807,8  тыс.руб.

             Начисления на заработную плату 30,2% или 546,0 тыс.руб.

             Всего ЗП с начислениями за 12 мес. 2353,8 тыс.руб.

1.16.        Услуги связи  84,6 тыс.руб. (абонентская плата за пользование телефоном, местные и междугородные переговоры, предоставление доступа к сети Интернет)

1.17.        Коммунальные услуги 213,2 тыс.руб. (согласно договоров на отопление, водоснабжение, электроэнергию)

1.18.        Работы, услуги по содержанию имущества 75,6 тыс.руб. (обслуживание охранно-пожарной сигнализации, заправка картриджей, плата за капитальный ремонт)

1.19.        Прочие работы, услуги 173,1 тыс. руб. (обслуживание установленного программного обеспечения, сдача на пульт централизованного наблюдения) 

1.20.        Прочие расходы 2,1 тыс.руб. (уплата налогов)

1.21.        Увеличение стоимости материальных запасов 45,2 тыс.руб. (приобретение Бумаги для офисного оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, тонера, фотобарабанов, картриджей, ламп дневного света).

Всего расходов:  2947,6 тыс.руб.

 

 

 

Обоснование бюджетных расходов на 2019 год:

1.22.        В расходах отражена заработная плата работников с начислениями:

             Численность работников 8,5 чел.

             Фонд оплаты труда 1807,8  тыс.руб.

             Начисления на заработную плату 30,2% или 546,0 тыс.руб.

             Всего ЗП с начислениями за 12 мес. 2353,8 тыс.руб.

1.23.        Услуги связи  84,6 тыс.руб. (абонентская плата за пользование телефоном, местные и междугородные переговоры, предоставление доступа к сети Интернет)

1.24.        Коммунальные услуги 213,2 тыс.руб. (согласно договоров на отопление, водоснабжение, электроэнергию)

1.25.        Работы, услуги по содержанию имущества 75,6 тыс.руб. (обслуживание охранно-пожарной сигнализации, заправка картриджей, плата за капитальный ремонт)

1.26.        Прочие работы, услуги 173,1 тыс. руб. (обслуживание установленного программного обеспечения, сдача на пульт централизованного наблюдения) 

1.27.        Прочие расходы 2,1 тыс.руб. (уплата налогов)

1.28.        Увеличение стоимости материальных запасов 45,2 тыс.руб. (приобретение Бумаги для офисного оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, тонера, фотобарабанов, картриджей, ламп дневного света).

Всего расходов:  2947,6 тыс.руб.»

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

 

3. Опубликовать постановление в официальном издании «Правовой вестник Пучежского муниципального района».

 

 

 

 

И.о. Главы администрации

Пучежского муниципального района:                          Л.А.Швецова

 

Дата создания: 15-03-2017
Дата последнего изменения: 15-03-2017
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: